CV_Laurent_Gaspoz_Audit_Interne_ES.pdf

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DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Laurent Gaspoz

Ginebra (GE | CH) | Nacionalidad suiza | laurent_gaspoz@hotmail.com | linkedin.com/in/laurent-gaspoz

PERFIL

Auditor interno certificado (CIA) y director de función de auditoría, con más de 25 años de experiencia en organizaciones públicas, humanitarias, industriales e internacionales fuertemente reguladas. Experiencia probada en la estructuración de funciones de auditoría, la estrategia plurianual basada en riesgos, metodologías alineadas con los Global Internal Audit Standards 2024, la evaluación del gobierno corporativo y del control interno, y el reporting a los Comités de Auditoría y órganos de gobierno. Liderazgo de equipos multiculturales, coordinación de recursos co-sourced y ejecución de misiones en más de 80 países. Aporte reciente en data analytics, automatización e inteligencia artificial responsable para reforzar la trazabilidad, la cobertura y la calidad del aseguramiento.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Inmersión profesional — Transformación digital, IA y citizen development

Junio 2026 – Actualidad

Digitalizers, Ginebra, Suiza

  • Desarrollar un prototipo de Fraud Risk Intelligence combinando automatización, desarrollo asistido por inteligencia artificial, aplicaciones web, bases de datos y despliegue en la nube.
  • Experimentar flujos de datos y síntesis que transforman señales dispersas en análisis estructurados, trazables y útiles para la decisión, con validación humana y control de calidad.

Jefe de auditoría interna / Director de auditoría interna

Marzo 2024 – Abril 2025

Institución ginebrina de atención domiciliaria (IMAD), Ginebra, Suiza — institución pública

  • Dirigir una función de auditoría interna independiente adscrita al Comité de Auditoría, dentro de una institución pública activa en salud, cuidados y atención domiciliaria.
  • Definir una estrategia plurianual, un plan anual basado en riesgos, un presupuesto, una carta, un manual, metodologías y criterios de evaluación.
  • Modernizar la documentación y las prácticas de auditoría en coherencia con los Global Internal Audit Standards 2024 de The Institute of Internal Auditors (IIA), y evaluar el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, el control interno, el cumplimiento, la informática, la ética y los procesos decisorios.
  • Producir un reporting orientado a la decisión para la Dirección General y el Comité de Auditoría, coordinar los recursos internos y externos y colaborar con los revisores externos.

Lead Internal Auditor / Manager

Diciembre 2015 – Febrero 2024

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra, Suiza

  • Dirigir auditorías estratégicas, operativas, financieras, de cumplimiento, de gobierno corporativo, de continuidad y de gestión de crisis en más de 80 países.
  • Liderar equipos de misión multiculturales y coordinar auditores, expertos temáticos y partes interesadas locales, con planificación, supervisión, revisión de calidad y presentación ejecutiva.
  • Evaluar gobierno corporativo, control interno, riesgos, cumplimiento, ciberseguridad, seguridad de la información, gestión de proyectos, finanzas y responsabilidad institucional.
  • Contribuir al análisis del modelo de las tres líneas y al aseguramiento integrado; desarrollar metodologías, matrices riesgo-control, plantillas de informe y seguimiento de recomendaciones, y realizar investigaciones sensibles relacionadas con fraude, integridad y gobierno corporativo.

Auditor principal responsable de Europa y Asia

Febrero 2011 – Octubre 2014

MeadWestvaco, Ginebra, Suiza

  • Establecer y dirigir la cobertura de auditoría en Europa, Asia y Oriente Medio, con un plan trienal basado en riesgos y una metodología COSO.
  • Realizar auditorías operativas, financieras, SOX, de cumplimiento y de procesos industriales críticos en Estados Unidos, Europa y Asia.
  • Coordinar equipos, recursos internos y aportes externos, y evaluar los controles clave sobre reporting financiero, tesorería, fiscalidad, compras, externalización e integraciones.

Responsable de auditoría de riesgos de la empresa

Junio 2004 – Enero 2010

Richemont International SA, Ginebra, Suiza

  • Implementar una metodología completa de mapeo y evaluación de riesgos que vincule objetivos, procesos, riesgos, controles clave, guiones de pruebas, evidencias y prioridades de auditoría.
  • Contribuir a la carta, el manual y las metodologías de auditoría; supervisar y orientar a auditores y consolidar los resultados destinados al Comité de Auditoría.
  • Acompañar la evaluación mundial de los controles internos y el Sistema de Control Interno suizo, realizar revisiones estratégicas y desarrollar un mapeo de riesgos netos de fraude.

Auditor global principal

Enero 2000 – Febrero 2004

Agilent Technologies, Ginebra y Londres

  • Coordinar la metodología Sarbanes-Oxley a nivel de grupo y realizar auditorías operativas, financieras y de sistemas ERP, en particular Oracle y Siebel.
  • Probar el diseño y la eficacia operativa de los controles en entornos multipaís y asegurar el seguimiento de las remediaciones.

EXPERIENCIAS DE DIRECCIÓN COMPLEMENTARIAS

  • Director financiero, Flyback / Safedrop, Ginebra (2014–2015): estructuración de la función financiera y administrativa, plan estratégico, presupuesto y reporting.
  • Presidente y Director General, Snowide SA / K&G SA, Ginebra (2010–2011): diagnóstico de gobierno y del modelo operativo, transformación y coordinación de recursos.
  • Analista financiero senior europeo / Auditor europeo, Hewlett-Packard, Londres (1996–1999): planificación y análisis en 18 países, desempeño, coordinación de la estrategia EMEA, riesgos financieros y auditorías operativas.

COMPETENCIAS CLAVE

Dirección de auditoría interna : estrategia plurianual, universo y planes basados en riesgos, presupuesto, carta, manual, programa de calidad, autoevaluación y seguimiento de recomendaciones.

Gobierno corporativo y liderazgo : reporting al Comité de Auditoría, al Consejo y a la Dirección General; liderazgo de equipos, coaching, co-sourcing, expertos temáticos y coordinación con revisores externos.

Auditoría y aseguramiento : auditorías estratégicas, operativas, financieras, de TI, cumplimiento, gobierno corporativo, desempeño, continuidad e investigaciones sensibles.

Datos, tecnología e IA : data analytics, data mining, cuadros de mando, automatización, IA generativa y risk intelligence con control humano, trazabilidad y confidencialidad.

Riesgos y control interno : COSO, ISO 31000, Global Internal Audit Standards 2024, modelo de las tres líneas, matrices riesgo-control, pruebas de diseño y de eficacia.

Herramientas y sistemas : TeamMate, Pentana, IDEA, AutoAudit, SAP FICO/MM, Oracle, JDE, Siebel, Excel avanzado, Microsoft 365 y Copilot.

FORMACIÓN

  • Master of Business Administration (MBA) con distinción, Universidad de Hull, Inglaterra, 1995.
  • Diploma de estudios de gestión con mérito, Universidad de Portsmouth, Inglaterra, 1994.
  • Bachelor en administración de empresas, International American University, Suiza, 1993.

CERTIFICACIONES

  • Certificado – Consejo de Administración, International Institute for Management Development (IMD), 2025.
  • Acreditación en evaluación de calidad de la auditoría interna, The Institute of Internal Auditors (IIA), 2024.
  • Auditor interno certificado (Certified Internal Auditor – CIA), 2022.
  • Certificación Business Analytics for Leaders, IMD, 2019.
  • Examinador certificado en fraude (Certified Fraud Examiner – CFE), 2012.

IDIOMAS

FrancésLengua materna

InglésFluido, entorno profesional internacional

EspañolIntermedio

AlemánNociones escolares

COMPROMISO E INTERESES PROFESIONALES

  • Presidente de la Comisión de Vivienda, Fundación Inmobiliaria: gobierno local, análisis de expedientes, confidencialidad y decisión colegiada.
  • Intereses profesionales: Global Internal Audit Standards, gobierno corporativo, gestión de riesgos, data analytics e inteligencia artificial responsable aplicada a la auditoría.